附件一 填表說明.doc
附件二 2019年部門預算表.xlsx
附件三 專項業(yè)務費預算績效目標模板.xls
BET體育365投注官網(wǎng)2019年項目預算編制工作安排
各處室、系部中心:
根據(jù)銀財發(fā){2018}280號《關(guān)于編制2019-2021年中期財政規(guī)劃暨2019年銀川市本級部門預算的通知》(以下簡稱“通知”),為了保證我校預算工作的順利完成,現(xiàn)將2019年項目預算編制工作具體安排如下:
一、2018年9月10日,財務和后勤管理處組織召開我校2019年項目預算布置會,各部門處室負責人參會。
二、各部門處室務必于2018年9月14日前提報部門2019年預算,包括預算表格及附件。
基本要求如下:
1.根據(jù)通知要求,強化預算約束,堅持先預算后執(zhí)行的原則,沒有預算不得支出,不能先支后報。如有因公出國、政府采購等工作計劃,必須納入預算;
2.此次提報預算為項目預算,不涉及部門日常運行費用;
3.所報項目必須納入學校2019年工作計劃,作為上報預算的基本依據(jù)。另外,每一個項目都需要有具體的立項依據(jù),如教育部教育廳部門發(fā)文、課程建設方案等,同時提供測算說明;
4.此次預算編制工作重點突出績效目標編制管理,績效目標以定量表述為主,并對可量化指標進行細化。不能定量的,可采取分級分檔的形式定性表述,并具有可測量性。
5.請在認真閱讀填表說明(附件1)后,根據(jù)部門往年資金實際使用情況和未來的發(fā)展規(guī)劃,嚴格按照說明準確填寫預算表格(附件2);
6.表格和附件提供電子版和紙質(zhì)。紙質(zhì)版經(jīng)部門領導簽字蓋部門章后交予財務和后勤管理處。電子版請將表格及附件壓縮后以“2019年XX處項目預算”命名發(fā)至郵箱370660891@qq.com。
三、財務和后勤管理處收集各部門提報的項目預算后進行匯總整理,形成我校2019年項目預算,同時編制2019年基本預算。
四、預算編制完成后提報校黨委會議審議通過,形成會議紀要。
五、向銀川市財政提報我校2019年預算。
根據(jù)新《預算法》的相關(guān)要求,財政部門進一步強調(diào)預算的準確性,必須先預算,后執(zhí)行,沒有預算不得支出。所以預算編制的合理性和準確性直接關(guān)系到每一個部門2019年及以后的工作是否能按時開展,同時也直接影響到我校今后的發(fā)展。所以,請每一個部門都務必高度重視此次工作,積極配合財務部門完成2019年的預算編制。
BET體育365投注官網(wǎng)
2018年9月6日